送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-01-05 16:19

你好,需要先把无票收入红冲,然后根据补开的发票做收入处理 

楠枫 追问

2023-01-05 16:21

老师,怎么红冲呀?在开票系统吗?谢谢老师

邹刚得老师 解答

2023-01-05 16:21

你好,做之前不开票收入的相反分录,就红冲了 啊

楠枫 追问

2023-01-05 16:23

增值税申报表怎么填写?开票还要交增值税呀?

邹刚得老师 解答

2023-01-05 16:25

你好,开票的时候,不需要再次缴纳增值税
增值税申报表:无票收入填写负数,按开具的发票做收入申报 (整体收入就是0了 )

上传图片  
相关问题讨论
你好,需要先把无票收入红冲,然后根据补开的发票做收入处理 
2023-01-05 16:19:07
您好,这个很难操作了,周一去税务大厅咨询后台能不能解决 跨年有点麻烦了,因为先申报未开票收入(正)和增值税(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),但有年度累计未开票收入大于等于0才行,跨年我们可能申报不了未开票收入(负),
2024-01-06 10:35:34
没有差额,你之前做收入,那这个开蓝字不需要重新做分录直接贴后面就可以,也可以做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交增值税 负数,之后按发票做借应收 贷主营业务收入 应交增值税,相抵,不影响利润
2020-06-09 14:49:00
开具发票,冲销去年的无票的收入,再按发票的金额做收入处理
2018-05-22 18:11:32
您好!这个你如果想要抵减之前的税,就要去找专管员说明情况,看他要求你怎么做
2019-03-15 14:51:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...