老师您好,我们19年做了未开票收入,客户今年要求我把之前做未开票收入的金额,开票给他们。我现在怎么做账务处理

旺仔
于2024-01-06 10:33 发布 664次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-01-06 10:35
您好,这个很难操作了,周一去税务大厅咨询后台能不能解决
跨年有点麻烦了,因为先申报未开票收入(正)和增值税(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),但有年度累计未开票收入大于等于0才行,跨年我们可能申报不了未开票收入(负),
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您好,这个很难操作了,周一去税务大厅咨询后台能不能解决
跨年有点麻烦了,因为先申报未开票收入(正)和增值税(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),但有年度累计未开票收入大于等于0才行,跨年我们可能申报不了未开票收入(负),
2024-01-06 10:35:34
你好,是可以这样处理的
不受跨年的影响
2023-01-14 09:46:47
你好,需要先冲减原来的未开票收入再开具发票确认收入
2022-02-16 14:58:31
你好,需要先把无票收入红冲,然后根据补开的发票做收入处理
2023-01-05 16:19:07
借应收账款负数
贷主营业务收入,负数
应交税费,负数
然后再做发票的借,应收账款
贷主营业务收入
应交税费
2022-06-23 20:50:49
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