送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-14 14:49

你好,不需要怎么弄,有余额也是正常的

会计 追问

2017-07-14 14:55

那就这样一直挂在账上吗   年底也不用处理是吧还有应交税费转出未交增值税也有借方余额   这个也是一直挂着吗

邹老师 解答

2017-07-14 14:56

你好,是的,不需要处理 
不是余额为0就一定正确,不是0就一定错误的

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应交增值税减免税款需要结转到未交增值税。 减免税款先做处理: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷管理费用 再做月末结转: 借:应交税费- 应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费- 未交增值税
2019-12-23 11:01:21
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-02-18 18:32:46
需要结转,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2019-10-12 14:22:02
你好,是借方还是贷方有余额,
2019-06-03 10:20:03
你好,借应交税费--应交增值税(减免税),贷营业外收入--政府补助
2019-07-07 07:36:36
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