送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-12-17 09:47

不用调整了,你看一下是不是提前支付给对方的,对方没有给你开发票,你把它放到预付账款里面,就可以到资产负债表里面重分类。

吴燕15098730951 追问

2022-12-17 11:36

老师。我想做个凭证,和货币资金对调一下,这样可以么?

郭老师 解答

2022-12-17 11:39

借预付账款
贷应付账款


最好是别做
一个客户一个往来科目

吴燕15098730951 追问

2022-12-17 11:39

我们没有预付的情况,不知哪里问题出现负数了

郭老师 解答

2022-12-17 11:53

那你看下是不是少做了入库

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相关问题讨论
不用调整了,你看一下是不是提前支付给对方的,对方没有给你开发票,你把它放到预付账款里面,就可以到资产负债表里面重分类。
2022-12-17 09:47:55
你哈 借应付账款 贷银行存款
2022-10-15 09:16:54
同学你好你的问题是什么
2022-03-23 10:56:34
第一问本身是土地是啥用途? 2、借:资产减值损失 800 ,贷:固定资产减值准备 800 3、借:管理费用 994,贷:预计负债994
2020-03-05 13:00:49
同学你好 上级拨款金额不足了吗
2022-06-01 16:17:36
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