老师,25年1月接的一家单位,年底审查报表发现,有一笔 问
不能改表不改账,必须做账务调整保证账表一致。 先核实业务实质: 若对方已付款未冲账:借收款误记科目 贷应收账款 若误开票 / 业务取消:借应收账款 贷以前年度损益调整,再调整所得税和未分配利润。 调整后报表应收账款余额自动为 0。 答
A公司要销售一批自用的办公用品(21年购入,现价值几 问
实际这个固定资产去了哪里?你实际并没有销售给他。到时候税务局要求提供运输流什么的,你能拿出证明来吗? 答
老师,我朋友开了一家建筑咨询公司,小规模纳税人,主 问
盈亏的话,一般就看利润表,他的表格里面有利润表吗? 看这个 还有,这里面的收入、成本、费用都是要按照权责发生制来的 答
老师,小规模年收入不到500万,差不到10万,2026年1月 问
同学,你好 你是说,会不会变成一般纳税人吗? 答
老师一次性的劳务费,也可以放成本吗 问
同学你好 可以的哦 答

电费的发票三个月的金额开在一起,做费用的时候怎么做分录,可以全部金额做在一个月吗,全部做一个月导致制造费用会不会太高,怎么处理比较好?
答: 你好!你应该每个月计提,计入当月的制造费用。
请教,2019年12月暂估了一笔制造费用,当月结转了成本、利润,现在2020年3月份来发票,专票,我需要怎么做分录呢?谢谢
答: 借应付帐款贷制造费用 借制造费用贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,进项贷应付帐款 把以前年度损益调整结转到利润分配
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们2018年购入了一批水泥,河沙等修建设备地基,当时做的是借:制造费用--机物料消耗,贷:现金,现在税务说这个是虚开的发票,要在2020年5月 进行调账,这账该 怎么做分录呢
答: 你好,这个是实际购入的,还是虚开。







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心之灵 追问
2017-07-12 12:03
心之灵 追问
2017-07-12 14:56
宋生老师 解答
2017-07-12 10:18
宋生老师 解答
2017-07-12 11:59
宋生老师 解答
2017-07-12 13:37