别人给我们开票,我们没有记账,也没有购选认证,这个票是要退给开票方红冲的,结果同事弄成购买方去红冲了,导致我原本账上的十几万进项税额流失了十几万,这个金额我该怎么进行结转,使我的留底税额和增值税申报表一致呢
小鱼儿
于2022-12-14 15:54 发布 419次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-12-14 15:58
你好,对方给开了红字发票吗?还是光开了红字信息表?
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同学这个增值税申报表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36

利润表上没有留底税额哦
2018-12-24 15:16:05

本期是否属于留抵税额呢?
进项税按当期验票的金额进行填写
2017-10-09 18:08:51

你好 进项税额转出的分录 借 成本费用 贷进项税额转出
2019-03-18 09:52:12

你好,对方给开了红字发票吗?还是光开了红字信息表?
2022-12-14 15:58:18
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