别人给我们开票,我们没有记账,也没有购选认证,这个票是要退给开票方红冲的,结果同事弄成购买方去红冲了,导致我原本账上的十几万进项税额流失了十几万,这个金额我该怎么进行结转,使我的留底税额和增值税申报表一致呢

小鱼儿
于2022-12-14 15:54 发布 534次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-12-14 15:58
你好,对方给开了红字发票吗?还是光开了红字信息表?
相关问题讨论
同学这个增值税申报表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
你好,对方给开了红字发票吗?还是光开了红字信息表?
2022-12-14 15:58:18
是的,它指的是在上个纳税期间,企业在发票上没有勾选的进项税额。
2023-03-18 19:53:36
同学你好,进项大于销项,是按销项的金额,比如销项100,进项120
借,应交税费一应增一销项100
贷,应交税费一应增一进项100
没有抵完的20留在进项税额明细中,在下期的销项税额的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
不对,月末进项税大于销项税时要结转,填增值税纳税申报表后,留抵额是要按照规定手动填入增值税纳税申报表内容。
2023-03-27 10:18:59
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