老师,5月底申请退还的增量留底税额是100万,电子税务局上已申请通过,但是到现在款还未收到,我现在申报5月份所属期的增值税,我需要在增值税申报表上的附表二上的22行(上期留底税额退还)填上60万(100*0.6)吗?

煜
于2022-06-04 10:45 发布 662次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-06-04 10:46
你好退回100
你应该填写100
你看下能手动填写的
相关问题讨论
同学这个增值税申报表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
您好,建议要调整一致的。
2017-11-09 22:26:37
应纳税额是0就不需要扣款的
2019-01-10 21:20:27
这个账上转出未交增值税这个借方表示留底税额,
2020-05-18 09:13:10
是进项减去销项的金额,这个金额可以放到第二月继续抵扣
2020-04-27 16:36:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



煜 追问
2022-06-04 11:10
郭老师 解答
2022-06-04 11:16