我12月收到员工报销的 航空运输电子客票行程单,做账 :借:管理费用-差旅费1114.22 应交税金-应交进项95.78 贷:现金1210 这样对吗? 那我报税的要怎么报?
石竹
于2022-12-13 11:08 发布 1358次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-12-13 11:10
在附表2里填8B和第10行
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在附表2里填8B和第10行
2022-12-13 11:10:03
可以比照财会〔2016〕22号文,计入税金及附加
2019-08-17 11:26:25
如果是专用发票,按不含税金额入管理费用,税款计入应交税金
普通发票,含税金额计入管理费用
2018-12-22 15:36:44
你好,借:以前年度损益调整 贷:应交税费
2017-06-23 12:55:02
在会计上当月应交纳的税金或工资,当月未能交纳就先列出来,在帐上叫计提。
2015-11-28 15:02:50
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