老师,我今年中级没学,想去裸考,几率大吗 问
你好,你这么这种情况肯定几率不大 答
老师请问一下:要开一间个体户,经营范围是:收购及销 问
你好,2017年已取消“林区经营加工木材”行政许可,全国不再核发统一《木材经营加工许可证 答
老师,蔬菜和肉制品,不能开在同一张发票上吗,一般纳 问
你好,如果是免税的话,最好还是不要开在一张发票 答
老师,25年的汇算清缴给的提示,是咋回事呀?我们确实 问
你年报填的税金及附加 40601.41 元,和系统抓取的实缴可税前扣除税费 15154.08 元不一致。 常见原因: 会计计提与实际缴纳的时间差(比如 2024 年 12 月的税 2025 年 1 月缴,或 2025 年 12 月计提但 2026 年才缴) 把增值税、企业所得税等不该计入的税,或跨区缴纳的未同步税费,混入了 “税金及附加” 科目 以前年度的税费错误计入了本年 处理方式:核对账上 “税金及附加” 明细账,和 2025 年全年的完税凭证,调整差异后重新申报即可。 答
老师,即征即退申报的时候是要手动填哪个表的数据? 问
一、增值税申报环节(手动填报表格) 附表一(附列资料一):手动填第 6、7 行即征即退销售额、销项税额,发票数据不会自动拆分到即征即退栏,必须手工划转填报 增值税主表:附表一推送后,进项要手工拆分填入「即征即退项目」对应进项、应纳税额栏,不会自动分拆进项。 小规模纳税人:直接在主表「即征即退项目」列手工填对应销售额。 二、提交退税申请(单独手工填退税表单) 申报扣款完成后,电子税务局【退抵税费申请(即征即退)】,手工录入申请退税金额、退税依据,上传资料提交退税,申报表本身不做退税金额填写。 答


我12月收到员工报销的 航空运输电子客票行程单,做账 :借:管理费用-差旅费1114.22 应交税金-应交进项95.78 贷:现金1210 这样对吗? 那我报税的要怎么报?
答: 在附表2里填8B和第10行
老师,7月收到1份发票空调,借:管理费用—办公费9115,借:应交税金—进项1185贷:其它应付款10300元。8月收到1张红字票10300元,该怎么做账呢?
答: 借其他应付款10300, 借管理费用-9115, 贷应交税费应交增值税进项转出1185
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
2月的税我已经算好3月3号交了,3月4号收到税盘的费用票,我二月的账是不是做借管理费用办公费贷银存,等我3月拿来抵扣的时候做借应交税金进项,借管理负数
答: 同学你好 对的 这样做就可以的








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石竹 追问
2022-12-13 11:14
家权老师 解答
2022-12-13 11:15
石竹 追问
2022-12-13 11:18
家权老师 解答
2022-12-13 11:19
石竹 追问
2022-12-13 11:21
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2022-12-13 11:22
石竹 追问
2022-12-13 11:22
家权老师 解答
2022-12-13 11:23