老师,7月收到1份发票空调,借:管理费用—办公费9115,借:应交税金—进项1185贷:其它应付款10300元。 8月收到1张红字票10300元,该怎么做账呢?
会计学堂
于2022-09-02 15:22 发布 433次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

同学你好
原分录负数红冲
2022-09-02 15:16:35

借其他应付款10300,
借管理费用-9115,
贷应交税费应交增值税进项转出1185
2022-09-02 15:26:17

同学你好
对的
这样做就可以的
2022-03-04 11:01:22

您好
请问冰箱放在哪里使用
2020-07-01 22:00:26

您好
请问是单位筹建期间吗
2022-10-15 19:58:47
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