- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-12-13 08:30
你好
电费发票计提,借:制造费用等科目,贷:其他应付款
冲回,做计提的相反分录
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你好
电费发票计提,借:制造费用等科目,贷:其他应付款
冲回,做计提的相反分录
2022-12-13 08:30:01
先做预付处理,等实际收到发票后,在计入费用科目。
借:预付账款 贷:银行存款
等实际收到发票时
借:管理费用--水电费 贷:预付账款
2018-02-24 08:44:16
借制造费用
贷银行存款没有发票正常做帐,但是抵扣不了所得税
2023-07-11 18:12:55
同学你好
多交了还是少交了
2022-01-05 09:20:12
借:应收账款等
贷:其他业务收入--转售电
应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-04-12 16:12:08
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