- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-02-24 08:44
先做预付处理,等实际收到发票后,在计入费用科目。
借:预付账款 贷:银行存款
等实际收到发票时
借:管理费用--水电费 贷:预付账款
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贷银行存款没有发票正常做帐,但是抵扣不了所得税
2023-07-11 18:12:55
同学你好
多交了还是少交了
2022-01-05 09:20:12
借:预付账款133
贷:银行存款124
合同资产9
2022-02-17 15:29:08
您好是的,您的理解非常正确
2021-11-21 15:51:11
学员朋友您好,借:管理费用水电费,等科目贷:银行存款
2023-12-01 23:08:36
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