送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-02-24 08:44

先做预付处理,等实际收到发票后,在计入费用科目。 
借:预付账款    贷:银行存款 
等实际收到发票时 
借:管理费用--水电费    贷:预付账款

山月不知心底事 追问

2018-02-24 08:52

预付账款 不是购买货物或者付工程款项时用的吗? 在这里也能用吗?

张艳老师 解答

2018-02-24 08:55

用于水电费预交也是可以用预付账款科目的,也可以用其他应收款科目代替。

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相关问题讨论
您好 借:预付账款等 贷:银行存款 借:制造费用-电费 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估
2019-12-17 20:17:54
你好!跨年度不可以作当期费用了,只能通过以前年度损益调整科目
2016-08-02 15:58:59
借制造费用 贷银行存款没有发票正常做帐,但是抵扣不了所得税
2023-07-11 18:12:55
同学你好 多交了还是少交了
2022-01-05 09:20:12
你好 电费,咱暂估入账吗?
2019-12-31 16:27:02
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