送心意

家权老师

职称税务师

2022-12-08 11:24

意思是收到发票了还是咋的?

雪云微 追问

2022-12-08 11:37

没收到发票也没付款,先挂着摊销,等收票时冲

家权老师 解答

2022-12-08 11:38

那就是是

借:管理费用-租金
贷:其他应付款-租金

雪云微 追问

2022-12-08 11:39

想先挂摊销的话,是借:物业费,贷:预付账款,吗?等付款时,冲销预付账款?

家权老师 解答

2022-12-08 11:40

是的,可以那么做的哈

雪云微 追问

2022-12-08 11:43

我看您用的其他应付款,我用预付账款也可以哈?

家权老师 解答

2022-12-08 11:44

一样的效果哈,根据自己习惯做

雪云微 追问

2022-12-08 11:50

那应付账款和预付账款的区别是?我物业费应该挂哪个更好?

家权老师 解答

2022-12-08 11:51

都说了哈,一样的效果哈,根据自己习惯做,最终冲平就是了

雪云微 追问

2022-12-08 12:54

我物业费是202201月开始的,我现在11月摊销,是1次摊11个月的吗?

家权老师 解答

2022-12-08 14:38

一次只能摊销一个月的月呀,如果前几个美摊销,就补摊销

雪云微 追问

2022-12-08 15:12

以前没摊销,是1次补上以前所有的吗

家权老师 解答

2022-12-08 15:14

是的,就是那样操作

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相关问题讨论
意思是收到发票了还是咋的?
2022-12-08 11:24:45
你好,是的,是这样处理的,
2019-07-08 16:03:34
可以这样做分录。收到发票未付款先确认负债计入 “应付账款”,因费用要一年内分月摊销,用 “预付账款” 过渡合理,借方体现未来摊销费用,贷方记录当下负债。也可以用 “长期待摊费用” 或 “待摊费用” 代替 “预付账款”,之后按计划摊销,支付款项时再冲减 “应付账款”。
2024-12-09 09:46:03
是的,你说这个对,
2020-03-02 10:18:58
同学你好 这个就是用一个往来科目核算了
2021-03-01 16:07:35
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