老师你好,销售人员提供的普票,发现是春节前两天的 问
能否入账? 日期在春节假期,无对应公务事由,不能直接按差旅费入账,也不能税前扣除。 怎么处理? 让销售人员补填差旅报销单,并提供出差事由、公务证明(如会议通知)。若无法提供,则不能报销。 怎么跟老板娘说? 直接说:这几张票日期在春节,没有公务证明,税务上会被认定为个人消费,不能税前扣除,还可能要补税,有合规风险,要么补全资料,要么不能报销。 答
购销合同的印花税税费种认定没有,2025年的我还未 问
购销合同一般按照季度申报,您目前说的情形判断属于逾期 答
老师,商贸公司,付款比较频繁,金额不是很大,这种不用 问
不用。 商贸小额、频繁零星采购,不用逐笔做付款申请单 简单实操规矩 对公转账、大额货款:必须付款申请 小额零星、长期固定供应商、频繁月结: 按月汇总做一张汇总付款申请即可 银行回单、发票、入库单一一对应附在后面 内账、报销、流水不用每笔单独申请 税务、查账、审计都认可这种做法。 答
现在个税的申报规则 是按申报确认5000元的生计费 问
是的,勾选要扣除费用才能扣除 答
老师,咨询一下往来的问题,比如公司支付了供应商货 问
同学你好,挂预付账款 答


请问老师,我们公司的房租是季付,6月底付7-9月的房租,这样做账的时候是怎么写分录呢?“借:应付账款-物业公司 贷:银行存款、借:预付账款-房租/物业费/POS机费 贷:应付账款-物业公司”。但我看之前账上是“借:累计摊销-房租 贷:应付账款-物业公司”,哪种做法是对的呢???
答: 您好,这个的是借:预付账款-房租/物业费/POS机费 贷:应付账款-物业公司 这个是对的
你好,老师,物业公司前面都是按代收代付做账,预付电费:借:预付账款-电费 贷:银行存款,收到发票;借:其他应付款-电费 贷:预付账款-电费,这样做账的,现在客户要求开发票,账怎么做?前面做的账也不对感觉
答: 前期账务处理正确做法(代收代付) 预付电费:借:预付账款 - 电费,贷:银行存款。 代收客户电费:借:银行存款(或库存现金),贷:其他应付款 - 代收电费。 支付电费并收发票:借:其他应付款 - 代收电费,贷:预付账款 - 电费。 客户要求开发票时的账务处理(转售电) 确认收入:借:其他应付款 - 代收电费,贷:主营业务收入、应交税费 - 应交增值税(销项税额)/ 应交税费 - 应交增值税。 结转成本:借:主营业务成本,贷:预付账款 - 电费。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,物流公司的车辆发生的油费分录怎么做,油费是充油卡的,借预付账款-油卡,贷银行存款,冲减成本分录怎么做?
答: 以后实际消费 借:管理费用 贷:预付账款









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