老师,早,请教一下,我司还没有发货,但是,客户要求开票,所以,我们先把票开出来了,我该怎么处理比较合适呢?分录放主营可以吗?谢谢
Magnolia-Alan
于2022-12-06 09:09 发布 712次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2022-12-06 09:10
你们实现销售才能计入主营业务成本
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你们实现销售才能计入主营业务成本
2022-12-06 09:10:35

你好,内账可以根据收到的款项这样做分录
借;银行存款,贷;主营业务收入
2019-10-07 09:38:13

你好,可以进入到预收账款或者合同负债都可以的
2024-01-03 14:50:30

尊敬的客户,您好!关于您提到的2023年开具的发票重开问题,根据国家税务总局公告2019年第45号规定,自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。因此,您手中的2023年发票虽然未及时认证,但仍可通过增值税发票综合服务平台进行用途确认,无需重开发票。
2025-03-14 15:44:21

可直接按其他业务收入处理。不结转成本
2023-02-13 14:13:47
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