老师,早,请教一下,我司还没有发货,但是,客户要求开票,所以,我们先把票开出来了,我该怎么处理比较合适呢?分录放主营可以吗?谢谢

Magnolia-Alan
于2022-12-06 09:09 发布 827次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2022-12-06 09:10
你们实现销售才能计入主营业务成本
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你们实现销售才能计入主营业务成本
2022-12-06 09:10:35
你好,可以进入到预收账款或者合同负债都可以的
2024-01-03 14:50:30
尊敬的客户,您好!关于您提到的2023年开具的发票重开问题,根据国家税务总局公告2019年第45号规定,自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。因此,您手中的2023年发票虽然未及时认证,但仍可通过增值税发票综合服务平台进行用途确认,无需重开发票。
2025-03-14 15:44:21
可直接按其他业务收入处理。不结转成本
2023-02-13 14:13:47
不用客气,这个问题很常见。首先,发票如果可以被客户接受的话,可以先开具发票,但不要确认收入。发票属于销售费用,会计分录可以这样写:“借销售费用(开票项目)+ 应交税金+ 贷应收账款。”当然,开发票后也需要支付增值税。
2023-03-07 17:29:40
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