老师,我们线上销售,客户几乎都不开发票,我们发货时会送点小样给客户,请问小样这部分怎么处理啊?可以就当成我们开发票了,小样作为赠品也在发票里提现了么?或者怎么做比较好啊?谢谢老师

强健的板栗
于2020-07-08 14:42 发布 1716次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2020-07-08 14:46
您好同学小样你们要按视同销售交增值税,然后结转成本入销售费用抵减所得税同学。
这个是正规 的处理建议你们直接记在销售产品里价格开成一元,然后主销产品减少一元,这样节约税、
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您好同学小样你们要按视同销售交增值税,然后结转成本入销售费用抵减所得税同学。
这个是正规 的处理建议你们直接记在销售产品里价格开成一元,然后主销产品减少一元,这样节约税、
2020-07-08 14:46:14
您好,按客户的销售单金额开票的,到公户上的钱是扣过三方平台手续费后的哦,以扣前金额来开发票
2024-10-01 14:22:00
你好 你们意思实际销售5元的 。你们优惠按4.5开票 优惠了5毛的话 。 你就票面上行开5元 下行开-0.5折扣金额 票面合计是4.5
2020-08-26 14:23:41
你好,你们之间是什么业务?
2021-07-12 15:24:05
您好,要把折扣开到发票里的。比如商品卖一送一,销售价500元一个,成本是200元,开发票时,按市场价,开销售额为1000,再另起一行做销售折让500。做账时,借;现金或者银行存款,500,贷;主营业务收入-卖的产品,500元减去税金,主营业务收入-送的产品,500元减去税金,主营业务收入-销售折让,负数500元减去税金,应交税费-应交增值税-销项,500元*增值税率/(1+增值税率)。结转成本时,借:主营业务成本-卖的产品,200元,主营业务成本-送的产品,200元,贷;库存商品-卖的产品,200元,库存商品-送的产品,200元。
2019-07-17 23:39:36
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强健的板栗 追问
2020-07-09 08:42
何江何老师 解答
2020-07-09 09:35