- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
相关问题讨论
您好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用
贷:其他应付款_暂估 按月写
2019-09-19 20:07:02
借:预付账款12贷:银行存款12,发票:借:待摊费用12贷:预付账款12
2018-06-19 11:16:26
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款,没有发票正常做账,但是不允许抵扣所得税。
2021-08-06 13:14:37
同学你好,支付时,借,预付账款,120000元,贷,银行存款,120000元。收到发票时,借,管理费用等科目,120000元,贷,预付账款,120000元。
2022-09-06 00:21:51
你好,17年 借:预付账款 贷:银行存款 18年 借:管理费用 贷:预付账款
2018-01-13 14:34:53
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