增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

按季度支付房租时第二天就收到发票,这个房租分摊的话怎么做账?
答: 借,预付账款,贷,银行存款,借,管理费用,贷,预付账款。
老师,公司按季度支付房租,上个季度预付的房租这个月收到了发票。之前没有按月摊销费用,直接是在支付房租的当月计入其他应收款,贷银行存款。那这个月收到发票时会计分录怎么做?需要按月分摊吗?
答: 你好,现在收到的是第几季度的?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司按季度支付房租,第一季度的房租包括押金➕服务费(一次性)➕租金,未收到票,做会计分录时我把这三个部分的费用都全部计入房租做成 借:其他应收款,贷银行存款。这个月收到第一季度的两张发票,分别是租金和服务费,那分录应该怎么做?
答: 借,管理费用~租金 管理费用~服务费 贷,其他应收款




粤公网安备 44030502000945号



青藤 追问
2022-05-27 16:43
东老师 解答
2022-05-27 16:44
青藤 追问
2022-05-27 16:44
东老师 解答
2022-05-27 16:44
青藤 追问
2022-05-27 16:45
东老师 解答
2022-05-27 16:48
青藤 追问
2022-05-27 16:50
东老师 解答
2022-05-27 16:50
青藤 追问
2022-05-27 16:51
东老师 解答
2022-05-27 16:52
青藤 追问
2022-05-27 16:52
东老师 解答
2022-05-27 16:53