送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-11-30 08:24

一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【下载开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。

追问

2022-11-30 08:44

如果不是冲完对应的蓝字发票数量与金额,只开部分负数,可以吗?

郭老师 解答

2022-11-30 08:45

你好,那你看下它红字信息表开的是一部分吗?如果是的话可以啊。

追问

2022-11-30 09:23

可以了,谢谢。老师,需要什么资料放入凭证保存吗

郭老师 解答

2022-11-30 09:27

你好,对方给你开红色信息表,给你纸质的,需要盖发票专用章,然后你拿着这个信息比亚和附属发票一块儿红冲你的收入。

追问

2022-11-30 09:33

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2022-11-30 09:34

不用客气工作顺利

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 就是红冲之前的蓝字发票
2022-04-05 16:48:46
你好 这个是需要让对方把原来的发票退回来的
2022-03-06 16:54:17
你好 说明本张信息表编号已被使用,开具过相对应的负数发票了。
2022-01-05 21:49:09
你好,只要有那个开票系统数据应该不会丢失,可以查到的
2021-03-20 12:05:26
你是不是改动了什么 你看一下单价*数量和金额等不等
2021-01-13 11:12:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢

    你好,我们收到的还是开具的?

  • 老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台

    账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可

  • 我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费

    一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行)

  • 老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填

    1. A000000 基础信息表 ​ - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) ​ - 免填:主要股东及分红 ​ 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) ​ 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 ​ - A102010 一般企业成本支出明细表 ​ - A103000 事业单位收支明细表 ​ - A104000 期间费用明细表 ​ - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) ​ - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) ​ - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) ​ - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填)

  • 2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算

    对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...