调前期增值税,做的营业外收入1500.报税时我应该填 问
填 A101010 表 26 行其他营业外收入 1500,无税会差异不用纳税调整。 答
我是一家图书电商行业的公司,大部分费用都是给达 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师税务局利润表的第一季度的本期金额是1-3月的 问
您好,利润表的第一季度这个是1到3月的 答
老师 去年个人代开的发票 自然人登陆电子税务网 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
中药材一年开票600万左右,收购的,一般纳税人,这种增 问
你好,是从个人手里收购是吗? 答


老师,我上个月暂估成本36200,这个月才回来36000,应该怎么办?已经红冲之前暂估了
答: 暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
老师,我三月底暂估了一笔成本,现在发票回来了30个我应该怎么做账?当时暂估:借:主营业务成本450000贷:应付账款--暂估450000现在发票回来了30个;红冲之前暂估:借:主营业务成本 -450000贷:应付账款--暂估 -450000做正确的:借:主营业务成本 300000贷:应付账款--暂估300000这样吗?
答: 你好,可以的,可以这么做的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
上个月暂估原材料,并且已经经用,算出了产成品成本,本月暂估原材料发票收回,与暂估金额一致,还需要冲红吗
答: 你好!你可以直接贴进去也行,如果金额没错
之前暂估 借库存1 贷 应付账款暂估1 借成本1 贷库存1 如果返回去该账的话 把之前的分录冲掉 重新做一个正确的借主营业务成本 暂估 贷应付账款暂估的话 报表怎么办呢 5月暂估得了 现在都年底了
老师好 ,咨询一个暂估的问题。回来的成本票是工程服务,没有材料票。暂估36200,回来36000剩下200没有票,这个月有成本票过来。,回来的票一定要对公付款吗?还是可以现金付





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