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浅浅
于2017-07-06 14:28 发布 10489次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-07-06 14:30
你好!计入预付账款先。
浅浅 追问
2017-07-06 14:31
7月份支付的,到这个月末还没有收到发票,用摊销吗,要做摊销怎么记入分录呢,
宋生老师 解答
2017-07-06 14:50
您好!摊销的时候借管理费用 贷预付账款
2017-07-06 14:58
那到8月份发票到了,怎么记账,本月怎么摊销呢
2017-07-06 15:02
你好!发票到了的时候直接贴到预付的那个凭证上
2017-07-06 15:03
那不做分录处理了呀
2017-07-06 15:04
你好!是的。不用单独做分录了
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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