送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-06 14:30

你好!计入预付账款先。

浅浅 追问

2017-07-06 14:31

7月份支付的,到这个月末还没有收到发票,用摊销吗,要做摊销怎么记入分录呢,

宋生老师 解答

2017-07-06 14:50

您好!摊销的时候借管理费用 贷预付账款

浅浅 追问

2017-07-06 14:58

那到8月份发票到了,怎么记账,本月怎么摊销呢

宋生老师 解答

2017-07-06 15:02

你好!发票到了的时候直接贴到预付的那个凭证上

浅浅 追问

2017-07-06 15:03

那不做分录处理了呀

宋生老师 解答

2017-07-06 15:04

你好!是的。不用单独做分录了

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