老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

老师好,请问10份专票开错了,11月已冲红,10月错开的发票账务需要怎么处理
答: 你好,跟原 分录一样,金额写红字
数电发票,如果10月开了一张,11月红冲了10月的 ,但是发现11月开的这张红票开错了 要怎么处理?
答: 同学,你好 重新开具红字发票
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,请教一下。11月份发票开错未给对方,又开了一张正确的,因12月份发现11月时候未作废已跨月,只能在12月份红冲,请问红冲的这张发票和错误原发票应该如何处理?11月份开错的发票没有做账,
答: 11月份错误的需要做账 没有做的补 借应收账款贷主营业务收入,应交税费 开了负数发票借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数




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静静 追问
2022-11-23 11:00
小云老师 解答
2022-11-23 11:00
静静 追问
2022-11-23 11:01
小云老师 解答
2022-11-23 11:31