支付办公室租金分录: 借:其他应收款-房东 100 贷:银存 100 收到房东发票分录: 借:管理费-租金 100.01 贷:其他应收款-房东 100.01 现在收到房东退还押金1000,账上其它应款款金额为999.99,这个差额现在怎么调?

陈工
于2022-11-22 16:05 发布 1013次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2022-11-22 16:05
您好,这个是可以作为财费用的吧
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您好,这个是可以作为财费用的吧
2022-11-22 16:05:50
你好; 先建账的话; 你其他 科目都没有; 只有银行 有余额吗? 因为你还得考虑你利润 和实收资本 ; 应交税费 和往来科目是否有金额的
2022-04-08 12:05:11
可以的,可以这么做的。
2023-12-28 16:59:01
你好是的,分录就是这样。
2023-04-04 16:47:47
您好,这个的话八部需要设置3级科目的,这个不需要,就二级的就行这个区分
2024-09-12 14:07:05
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陈工 追问
2022-11-22 16:11
小锁老师 解答
2022-11-22 16:15