送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-07-05 15:18

您好,借:管理费用-福利费   贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费   贷:其他应收款

可惜不是我 追问

2024-07-05 15:20

老师,现在这6000元不退了,用于充电费了,我之前挂的其他应收款该怎么平啊

廖君老师 解答

2024-07-05 15:27

您好,上面就是写的分录呀,这个电费是公司(把福利改为  管理费用-水电费)的还是宿舍电费(上面分录)呀,

可惜不是我 追问

2024-07-05 15:59

不太懂,应该分录是这样做的吗借:管理费用-水电费 贷:其他应收款

廖君老师 解答

2024-07-05 16:06

您好,是的是的,我也是这样写分录呀

廖君老师 解答

2024-07-05 17:11

您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~

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你好,这个没有统一规定,可以是  其他应收款-企业名称-押金  这样设置 
2021-04-27 11:14:14
同学你好 佣金是有发票的吗
2021-04-10 16:27:05
您好,如果支付的押金不退了,就需要转入到营业外支出。
2020-12-07 14:35:22
同学你好,收取的押金 是计入其他应付款中;
2021-05-11 12:35:20
您好,这个的话八部需要设置3级科目的,这个不需要,就二级的就行这个区分
2024-09-12 14:07:05
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