我们有一笔款要不回来了,但是发票开过了,客户也抵扣了,不回款了怎么办

小静儿-
于2022-11-21 16:42 发布 1186次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-11-21 16:45
你好,实际业务已经发生了吗?如果是的话,做坏账就可以的。
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你好,实际业务已经发生了吗?如果是的话,做坏账就可以的。
2022-11-21 16:45:13
针对这种情况,您可以按照以下步骤进行做账:
1.退款处理:借:营业外支出贷:银行存款红字信息表和负数发票只是客户方面的财务凭证,不会影响您的做账。
2.报损处理:借:坏账准备贷:应收账款同时,您需要将过期货物的成本从库存中减去,并进行相应的成本会计处理。
3.确认销售收入:借:银行存款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
在处理退货和报损的过程中,您需要保留好相关凭证和记录,以便日后审计和查账。
2023-10-31 11:44:31
你好,如果客户回款了,咱直接借银行存款贷主营业务收入贷。应交税费
2022-05-13 13:51:23
您好,是平台先代偿,然后收回款抵减?
2022-05-12 18:21:42
你好,只是不回款,不能红冲发票
2025-08-19 10:20:01
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