老师,我们公司采购商品都是现款付的,但供应商都没有开发票过来,那我应该什么时候写分录呢?付款的时候?还是商品入库的时候?还是收到发票的时候呢?
孝顺的啤酒
于2022-11-18 13:40 发布 440次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-11-18 13:41
你好,那现在货物到了吗?对方有给你发货单吗?用发货单和你单位的入库单借库存商品,贷库存现金,让对方给你开一个收据。
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你好,那现在货物到了吗?对方有给你发货单吗?用发货单和你单位的入库单借库存商品,贷库存现金,让对方给你开一个收据。
2022-11-18 13:41:56

是的,是这样做分录的
2018-12-27 11:15:20

你好!你这个本身做的不对。
没有收到发票时,应该是先暂估入账。
借库存商品—暂估 贷银行存款。
收到发票的时候,冲减暂估的,然后按正确的金额入账。
2020-09-21 17:23:03

你好同学,没事的同学这个按各自的金额 入账。就是按发票
2020-08-04 12:01:37

有的就冲销了,做正确的,没有的话继续暂估在里面
2019-05-15 12:21:28
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2022-11-18 13:42
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