老师收到6月订金,9月收到尾款,9月补录6月收到的订金凭证怎么做?
潘家老六
于2022-11-17 10:04 发布 769次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
借银行存款,贷预收账款。
2022-11-17 10:05:37
你好,四月份做的预收账款吗?如果是的话,四月份借银行存款贷预收账款,五月份也是这个分录
四月份借预收账款贷主营业务收入应交税费
2022-06-09 19:07:47
少付的工资尾数,是冲减费用的
2019-11-26 17:07:09
票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
认证发票,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-09-23 17:32:59
借:管理费用-租赁费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款
2020-06-23 10:24:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


