企业外购一台需要安装的设备,取得增值税专用发票注明金额70 000元,税额9100元,在安装过程中领用库存材料5000元;应付工程人员工资为5000元;设备安装完毕投入车间使用。该设备预计净残值为5000元,预计使用年限为4年。要求:(1)编制取得时的会计分录。(2)假如企业采用双倍余额递减法计提折旧,该设备使用3年后发生毁损,实际取得残值收入8600元,发生清理费用3800元。计算持有期间各年折旧并编制第一年计提折旧和处置设备的会计分录。(3)假如企业采用年数总和法计提折旧,该设备使用2年后对外出售,专用发票注明金额60000元,税额7800元,在出售过程中支付其他费用200元。计算持有期间各年折旧并编制第一年计提折旧和处置设备的会计分录。

健壮的小蘑菇
于2022-11-11 20:49 发布 829次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2022-11-11 20:55
借,在建工程70000
应交税费,增值税9100
贷,银行存款79100
借,在建工程5000+5000
贷,原材料5000
应付职工薪酬5000
借,固定资产80000
贷,在建工程80000
相关问题讨论
同学您好,
(1)2019年12月5日,
借:固定资产 5000
应交税费—应交增值税(进项税额) 650
贷:银行存款 5650
(2)2020、2021年度设备每年应计提的折旧额=(5000-50)/5=990(万元)
(3)2021年12月31日,
借:固定资产清理 3020
累计折旧 1980 (990*2)
贷:固定资产 5000
借:固定资产清理 2
贷:银行存款 2
借:银行存款 1017 (900%2B117)
资产处置损益 2122
贷:固定资产清理 3022 (3020%2B2)
应交税费—应交增值税(销项税额) 117
2021-08-13 00:13:02
你好
1
借,固定资产2010000
借,应交税费一应增进320000
贷,银行存款2330000
2
借,制造费用195000
贷,累计折旧195000
3
借,固定资产清理1971000
借,累计折旧39000
贷,固定资产2010000
借,固定资产清理20000
贷,银行存款20000
借,银行存款1392000
贷,固定资产清理1200000
贷,应交税费一应增销192000
借,资产处置损益791000
贷,固定资产清理791000
2020-07-06 14:44:55
你好‘
:(1)编制该公司购入安装生产设备的会计分录。
借,在建工程700
借,应交税费一应增进88.4
贷,银行存款788.4
借,在建工程40
贷,工程物资24
贷,库存商品6
贷,应付职工薪酬10
借,固定资产740
贷,在建工程740
(2)计算该设备20x7年,20x8年应计提的折旧额并编制会计分录
20x7年折旧=740/5/12*9=111
2008折旧=740/5=148
借,制造费用
贷,累计折旧
(3)编制该设备出售时的会计分录。
借,固定资产清理481
借,累计折旧259
贷,固定资产740
借,银行存款306
贷,固定资产清理306
借,固定资产清理0.4
贷,银行存款0.4
借,资产处置损益175.4
贷,固定资产清理175.4
2020-07-01 17:28:24
你好,把题目完整的发上来
2020-05-29 16:19:17
同学你好
1
借,固定资产清理18
借,累计折旧5
贷,固定资产23
2
借,银行存款22.6
贷,固定资产清理20
贷,应交税费一应增一销项2.6
3
借,固定资产清理1.5
贷,银行存款1.5
4
借,固定资产清理0.5
贷,资产处置损益0.5
2022-06-21 15:30:14
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是的,是计入营业外支出的 答
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你好,那个计入税金及附加 答
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您好,没有成本,不用结转,后面开进来的,你后面结转就可以 答
1月份开的专票,现在要红冲,他这个显示都未入账,我是 问
是的,就是那个操作流程 答
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2022-11-11 20:57
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2022-11-11 20:58