我司向客户销售了一批商品,运费代付。因为我司一直与快递公司合作,寄快递也是走的月结,开发票的话也是开给我们。请问这种情况下我该如何确认开票金额和内容和做账 假设我司不是走月结账户,但快递公司还是将发票开给我司了,请问这种情况要如何做账

月笠
于2022-11-05 11:32 发布 858次浏览
- 送心意
悠然老师01
职称: 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
2022-11-05 11:35
学员你好,这种情况得做收入,结转成本,因为发票开给你们了
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学员你好,这种情况得做收入,结转成本,因为发票开给你们了
2022-11-05 11:35:35
不知道她们怎么算的,是不是算上印花税了?按说不改呀,7.5里面包括了,应该是4837.5
2019-08-20 16:31:00
发票 “金额” 栏需按69160 元开具(若货物适用增值税税率为 13%,则 “税额” 栏为 69160×13%=8990.8 元,“价税合计” 栏为 69160+8990.8=78150.8 元,具体税率需结合货物类型确认)。
备注 出口合同号:CON-2024-001;出口日期:20240515;报关单号:123420240000123456;FOB USD 9880(人民币 69160 元);运费 USD 100,保费 USD 20;贸易方式:一般贸易;2024 年 5 月汇率 7.00
2025-09-28 16:22:32
对的,是的,是这么做的是Fob价格
2023-08-30 17:58:55
你好,这里的运费,是购买方负担?
2023-05-28 13:55:04
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2022-11-05 11:54
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2022-11-05 12:07
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2022-11-05 17:53
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