送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-11-20 10:30

是的,这样也是可以的

大可爱???? 追问

2019-11-20 11:00

那我先付过去的金额和发票金额中间的差额怎么做账呢?当月我先做了借:销售费用-运费贷:银行存款然后下个月才收到专票,直接用进项税冲掉费用,但是差额作什么呢

辜老师 解答

2019-11-20 11:03

差额确认为预付账款

大可爱???? 追问

2019-11-20 11:08

好的,谢谢老师

辜老师 解答

2019-11-20 11:19

好的,客气,帮到你就好

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