老师我们就23年第四季度交了房产税,24年25年没交 问
你好,是的房产税和土地使用税是一起的,也需要补充申报 答
老师:个体户没有开通对公账户,如果法人个人卡转账 问
同学,你好 是可以的 答
老师,组装费,可以直接项目:组装费,规格空,数量1,次,1000 问
你好可以的,组装费可以按次的 答
老师,空地租赁发票这样开可以吗? 问
你好,可以的!能带出来 答
老师,送礼送的平板,记到业务招待费中,代扣代缴个税 问
同学你好 要代交的哦 答


一般纳税人进项税额和销项税额如何记账,进项税额如何转出?
答: 结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税: 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额: 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
老师,如果一般纳税人开了一张专票,但是不是真实的业务,内账怎么记外账是真实做了这笔账,销项税额抵扣了进项税额,但是内账这个税额又得怎么做呢
答: 你好,一般纳税人开了一张专票,不是真实的业务,内账不需要做这个发票的分录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
一般纳税人进项税额比销项税额多怎么结算啊?
答: 您好,进项税额多余销项税额,形成留抵,可不做分录
例如公司购进商品,进项税额是13个点的专票3万,把这个商品卖出去B公司,B公司是一般纳税人给开的专票是3个点的专票3万,这样的话行不行进项税额比销项税额多,这样的行不行
一般纳税人进项税额是3的专票,销项税额是13的专票,这样话怎样抵扣,例如进项税额开3个点的专票是3万,销项税额13个点的专票是19万,这样的怎样做账
在吗,想问下,一般纳税人我们是新公司21年9月开始有收入,然后同时9月开始有进项,9月-11月一直进项大于销项,但是每月末进项税额和销项税额月末用结转嘛










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