送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-11-03 16:06

借银行存款324800
贷主营业务收入200000
其他业务收入80000
应交税费应交增值税销项税44800

暖暖老师 解答

2022-11-03 16:07

借主营业务成本150000
其他业务成本60000
贷库存商品150000
原材料60000

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相关问题讨论
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 季度申报后缴纳 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2022-04-12 15:05:11
同学你好 将外购货物用于职工福利的,增值税不能抵扣,已经抵扣的要做进项税额转出。 2月份:已经抵扣了就抵扣了 3月份:将2月份已经抵扣的进项税额做转出: 借:库存商品   贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-04-10 14:03:44
借银行存款324800 贷主营业务收入200000 其他业务收入80000 应交税费应交增值税销项税44800
2022-11-03 16:06:59
您好,会计分录: 借:原材料 (购价%2B运费) 应交税费-应交增值税 (购价进项%2B运费进行) 贷:应付账款/银行存款
2022-01-14 14:50:06
: 嗯嗯,免增值税是不是税率可以0呢?
2017-07-06 17:22:40
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