送心意

999

职称注册会计师

2017-06-29 11:15

你好,我公司10月26日有一笔进项发票,11月12日开出销项发票,12月初进行认证抵扣时,这一笔进项发票忘记处理了,Ic卡已经抄税了,请问现在应该怎么处理.

999 解答

2017-06-29 11:29

请咨询货劳处信箱。.

上传图片  
相关问题讨论
你好,是可以的呢啊
2020-05-14 13:28:18
你好,税负率就是增值税纳税金额除以不含税收入 进项占销项的比例=1-4.5%/17%
2017-02-20 13:15:59
你你勾选了吗 附表二35栏里面
2021-11-07 16:19:23
你好申报期之内就要确定的 到时你申报要抵扣的
2020-07-01 17:42:37
您好,建议多结转成本处理,或者盘亏一部分,或者做无票收入后,结转一部分成本处理。
2018-03-17 14:15:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

  • 公司有盈利一定要提法定盈公积吗

    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

  • 12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未

    你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得

  • 老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚

    同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用

  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...