兴隆经贸6月第3笔业务,收到5月采购广顺华液晶屏发票未付款,此笔业务是不是和5月第6笔业务相关联的?5月已经做了借:库存商品10000,6月又做了个借:库存商品10300,是不是多入库了10000元?也没有把应付暂估冲掉。6月第3笔业务为什么不可以这样做? 借:应付账款-暂估款 10000 库存商品 300 贷:应付账款 10300
白日梦
于2022-10-27 20:24 发布 607次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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您好。正确的科目处理是第二个。
2022-05-10 09:29:38
你好,按照您第一种做法就可以的。
2022-07-14 10:12:33
你好,委托加工的不能直接做库存商品,要做委托加工物资
2022-04-12 22:27:53
你好 ; 收到发票 ;发票金额与库存商品金额一致的 ; 把发票附在库存商品凭证后面去; 做一笔:借应付账款 贷银行存款
2022-12-22 13:08:49
您好,对的,这个是没错的,是对
2024-12-05 15:08:33
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