送心意

小默老师

职称中级会计师,高级会计师

2022-10-27 14:21

你好同学,
1.借, 在途物资28000+1500=29500
应交税费~增值税进项3640
贷,银行存款33140

小默老师 解答

2022-10-27 14:22

2借,在途物资50400
应交税费~增值税进项6552
贷,银行存款100800

小默老师 解答

2022-10-27 14:24

你好同学,
1.借,在途物资~甲 28000+1500=29500
应交税费~增值税进项3640
贷,银行存款33140
2借,在途物资~乙50400
应交税费~增值税进项6552
贷,银行存款100800

3借,原材料~甲29500
原材料~乙50400
贷,在途物资~甲29500
在途物资~乙50400

小默老师 解答

2022-10-27 14:33

4借,生产成本~a3000
生产成本~b500
制造费用500
贷,原材料~甲2000
原材料~乙2000

小默老师 解答

2022-10-27 14:33

感谢同学五星好评

追问

2022-10-27 19:46

老师这道题怎么写

追问

2022-10-27 20:09

老师能理理我嘛

小默老师 解答

2022-10-27 20:11

不好意思,同学,学堂一题一问,您可以再提问

上传图片  
相关问题讨论
你好,同学 你这里分配率600÷(350+150)
2022-10-30 15:41:11
你好同学, 1.借, 在途物资28000+1500=29500 应交税费~增值税进项3640 贷,银行存款33140
2022-10-27 14:21:31
同学你好 该批材料的采购成本应为( )元。——D 42300
2022-04-26 14:33:51
借:在途物资-甲材料20600 应交税费-增值税-进项2600 贷:应付账款23200   
2023-12-01 11:23:24
同学您好, 您能详细说一下吗
2021-11-01 20:53:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢

    你好,我们收到的还是开具的?

  • 老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台

    账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可

  • 我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费

    一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行)

  • 老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填

    1. A000000 基础信息表 ​ - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) ​ - 免填:主要股东及分红 ​ 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) ​ 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 ​ - A102010 一般企业成本支出明细表 ​ - A103000 事业单位收支明细表 ​ - A104000 期间费用明细表 ​ - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) ​ - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) ​ - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) ​ - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填)

  • 2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算

    对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增

相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...