送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-28 15:11

借;应付账款  贷;库存商品等科目  应交税费(进项税额)

平常心 追问

2017-06-28 15:21

麻烦看一下是我截图的这样么?谢谢

邹老师 解答

2017-06-28 15:22

你好,是这样处理

平常心 追问

2017-06-28 15:27

那国税报税的时候有一栏是进项税额转出那时候要不要还要做个会计分录呢

邹老师 解答

2017-06-28 15:28

你好,不需要,这个用当月进项减去这个进项填写

平常心 追问

2017-06-28 15:32

那麻烦老师再看一下以前会计做的这笔凭证什么意思呢?

邹老师 解答

2017-06-28 15:32

你好,把不可以抵扣的进项税额转到费用了

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相关问题讨论
账务处理是一样的,只是金额是负数。
2021-10-18 23:18:42
借;应付账款 贷;库存商品等科目 应交税费(进项税额)
2017-06-28 15:11:16
你好!这个分录是一样的,只是把主营业务收入改成以前年度损益调整
2023-07-21 15:10:03
借应收负数贷主营业务收入负数应交税费负数。 同时成本需要红冲
2021-05-10 10:32:02
就是将之前做的确认未开票收入的分录给冲红就可以了。
2018-07-09 15:51:54
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