请问老师,支付别的公司帮开发产品的费用,这个怎么做账?

水中的小鸟
于2022-10-21 12:06 发布 688次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
您好,借:管理费用-开发费,贷:银行存款
2022-10-21 12:09:43
你好,帮别的公司代付社保的费用
借:其他应收款,贷:银行存款
2023-03-22 13:46:42
借管理费用贷银行存款
发票到了借其他应付款借管理费用负数
普票借管理费用贷其他应付款
专票借管理费用
进项
贷其他应付款
管理费用二级科目办公费
2021-04-30 21:03:07
不用付钱,可不用做账
2020-04-10 10:50:39
您好,通常按正常业处理税账,内部管理会计直接按收到的税点做收入就行了。
2022-02-27 15:17:51
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