送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-27 11:53

您好!不用了。有工资表就可以了。

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您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
借管理费用一工资,社保费,货应付职工薪酬一工资,社保费
2018-10-10 14:53:22
也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39
你好,分录为计提工资借方:管理费用-职工薪酬贷记:应付职工薪酬-职工工资
2019-03-19 17:01:17
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