老师,请问比如说我们给客户方买厨具,卖给我们厨具的给我们开发票是1000,然后我们卖给客户方,开的发票是1200,等到客户方比如说下个月给我们银行汇款,请问这3张发票分别是如何做分录的,请老师指教。
Snow、小雪天????
于2022-10-19 15:21 发布 593次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-10-19 15:23
你好 少记的200应收账 后面收回来就行
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你好 少记的200应收账 后面收回来就行
2022-10-19 15:23:28
。借库存商品1000贷银行存款1000。
借应收账款1200主营业务收入应交税费。
。借银行存款贷应收账款1200。
2022-10-19 15:32:19
你好
对方给我们开的进项发票
借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
我们卖给客户方开的发票
借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
2022-10-18 08:57:36
你好,不可以的,汽车的没法开出来
2023-01-05 15:22:18
你好
这个其实就是客户跟第三方直接交易,这个是可以的
2022-09-06 14:39:03
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玲老师 解答
2022-10-19 15:32