送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-10-17 13:41

您好,个税按照14500申报的

会飞的蜗牛???? 追问

2022-10-17 13:43

老师分录咋做?是这样吗?
借:管理费用-工资13000        管理费用-福利费1500       贷:应付职工薪酬-工资13000   应付职工薪酬-福利费   1500

东老师 解答

2022-10-17 13:47

对,没错,是这么做账。

会飞的蜗牛???? 追问

2022-10-17 13:57

13000作为福利费扣除的基数?不能加上1500是吧?

东老师 解答

2022-10-17 13:58

对,这个1500是不能算上的。

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相关问题讨论
您好,个税按照14500申报的
2022-10-17 13:41:31
您好,这个两种方式都是可以的
2022-03-15 09:43:16
直接补计提工资费用5000元
2017-08-02 15:10:20
按税法的规定,全部是属于工资113000元,不能抵扣进项税,需要按工资薪金,征收个人所得税。
2021-12-10 11:29:37
同学你好 按照10000元申报个人所得税
2022-03-28 23:48:45
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