送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-18 09:48

借;应付职工薪酬  贷;银行存款

Helen 追问

2017-10-18 09:49

这笔工资我以前发工资的时候已经做账做了、那怎么做账呢

上传图片  
相关问题讨论
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2017-10-18 09:48:12
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,收到时可以记入其他应付款,然后不给员工了,可以记入营业外收入
2017-02-13 16:28:23
你好, 分录 借:其他应付款 借:应付职工薪酬 负数 借:管理费用 负数 贷:应付职工薪酬 负数
2020-03-10 09:25:04
你这个记得先12月计提,汇算清缴之前发就可以,没啥,
2019-12-26 18:11:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...