老师,劳务公司承接的我公司的机械费和人工费,可以 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
生产型企业出口退税,忘记开上个月外销的发票了,有 问
直接补开就行,不耽误退税: 1. 这个月正常补开出口发票,日期填当月 2. 汇率按出口当月1号的汇率 3. 备注写上报关单和出口日期 4. 增值税申报做对应调整,退税系统正常录入发票申报 只要在出口次年4月前申报,就没问题。 答
老师,这个涉外申报收入单是不是外汇收到了,银行这 问
不是银行申报才到账,是钱先到待核查账户,申报通过后才能用。 涉外收入申报单自己在网银就能打印,不用去银行拿。 你直接在网银国际业务模块打印即可。 答
老师下午好,所得税和印花税怎么计提 问
借所得税费用 贷应交税费企业所得税 借税金及附加 贷应交税费印花税 答
老师,我还是想请问一下工会的账具体应该怎么做,比 问
公司转钱到工会 借:管理费用 — 工会经费 贷:银行存款 工会发福利(工会账) 借:职工活动支出 — 慰问费 贷:银行存款 个税 合规限额内的工会福利,不用并入工资报个税 超标准、发现金 / 购物卡,部分地区要求代扣个税 答

如何增加企业进项税,使企业的增值税减少
答: 首先你就是尽可能的让你支付出去的钱都开那个专用发票进来。其次的话,就看一下你能不能自已成立一些核定征收的个体户之类的,为你开进项发票。
老师您好,我们的进项税额加计10%抵减报的增值税,附加税还可以减免50%吗?
答: 你好,小型微利企业的可以的,这两个不冲突。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们开给甲方十万对应税额比如是8256。我们分包给乙方。支付的金额是要扣除管理费。和我们开给甲方承担的增值税附加税。如果我们收了甲方十万。我们应该支付给乙方是10万-管理费比如等于92000。我们收到乙方开票进项税额是7596。乙方还需要承担8256-7596=660的增值税。79.2的附加税。我实际要支付给乙方92000-660-79.2元。乙方开这个金额的票给我。但是问题来了。这样的话乙方开的票92000我实际支付92000-660-79.2。有没有方法可以开票和支付金额对得上呢?
答: 要使开票金额和实际支付金额对上,可以考虑以下两种方法: 方法一: 调整管理费的计算方式。在计算应支付给乙方的金额时,将乙方需要承担的增值税和附加税也考虑在管理费中,这样乙方开具的发票金额就是实际应支付的金额。 方法二: 与乙方协商,让乙方按照扣除增值税和附加税后的净额开具发票。例如,乙方原本应开 92000 元的发票,现在改为开 92000 - 660 - 79.2 = 91260.8 元的发票,这样实际支付金额和发票金额就能对应上。








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