- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
您好,是不能抵扣转出的吗?
2025-04-09 10:19:39
借材料采购甲材料80200
应交税费,应交增值税进项13600
贷银行存款
2024-04-04 08:16:04
借在途物资2000,
应交税费应交增值税进项260,
贷应付账款2260
2022-06-23 14:59:40
您好,会计分录如下
借:在建工程50000
应交税费-应交增值税(进项税)6500
贷:银行存款56500
借:在建工程2500
贷:原材料2000
库存现金500
借:固定资产59000
贷:在建工程59000
2022-04-07 14:05:21
借固定资产 200000,应交税费26000 贷应付账款
2022-01-01 15:51:38
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