送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-10-14 16:34

借管理费用、福利费贷应付职工薪酬、福利费,借应付职工薪酬、福利费贷预付账款。

纯真的大地 追问

2022-10-14 16:44

我们是那个餐饮行业,前面是支付的时候直接入了银行存款。这样可以吗:摘要写补录1月购进材料   借:原材料   贷:银行存款

郭老师 解答

2022-10-14 16:47

你好,那把预付账款改成原材料就。

纯真的大地 追问

2022-10-14 16:54

不太懂你的意思。如果像我之前做到银行存款。后面票来的时候有办法冲账吗

郭老师 解答

2022-10-14 16:58

来了发票之后,红冲就是啦,借应付职工薪酬福利费,贷原材料,这个理解不了吗?

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相关问题讨论
借管理费用、福利费贷应付职工薪酬、福利费,借应付职工薪酬、福利费贷预付账款。
2022-10-14 16:34:22
你好,按照福利的标准税前扣除。你如果是员工食堂就这样。
2023-03-21 18:22:31
同学你好 都是筹建期吗
2022-03-18 09:55:25
你好,你这个只能开500的发票给对方的,你限制开1000的 借:预收账款 500%2B 贷:主营业务收入 500 增值税 这里要按照1000的金额计算增值税
2021-05-20 08:49:37
按照现行规定,若送货单没有发票,每月采购5万左右无发票,应采取以下入账方法:
2023-03-20 10:27:00
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