21年减免税款分录 借应交税费-减免税款500 贷 营业外收入,今年22年的年初有一张发票冲红了,其中有200减免税款负数了,这个22年怎么做账,借应交税费-减免税款-200 贷 营业外收入-200,这样吗?

岁禾
于2022-10-12 11:43 发布 481次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-10-12 11:44
您好,不是,用以前年度损益调整处理,因为是以前年度业务
相关问题讨论
不交增值税不用计提附加税的,附加税根据实际缴纳的增值税来交,你缴纳的增值税是0,所以附加也是0
2018-11-27 11:23:33
你好 你小规模怎么会有三级科目 。 你 只有二级科目哦 借:银行存款 贷: 主营业务收入 应交税费——应交增值税 季末不超过45万做 :借 应交税费——应交增值税 贷营业外收入
2021-04-30 15:50:59
您好
减免的增值税需要做这笔分录
2019-04-14 12:52:07
增值税减免
2016-03-11 14:14:23
发生时 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
减免时 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入-增值税减免
2016-03-11 14:31:54
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