送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-10-12 11:25

你好;    借银行存款贷预收账款  ;  借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷原材料   

? 追问

2022-10-12 11:36

我可以不设预收账款这个科目吗,我直接用应收账款科目可以吗

meizi老师 解答

2022-10-12 11:38

 你好1; 可以的; 直接做应收账款也可以的  

? 追问

2022-10-12 11:41

每次开票销售出去后都要结转成本是吗 分录是借:主营业务成本 贷:原材料,对吗

meizi老师 解答

2022-10-12 11:56

你好1; 是的; 对的哈; 就这样处理的  

? 追问

2022-10-12 11:59

那结转成本的时候,是每次开票的时候结转还是在先收到款的时候结转,就是什么时候结转

meizi老师 解答

2022-10-12 12:00

 你好;  开票后 结转; 开票做收入了。 结转成本;  有可能你收款延迟几个月都没有收;  不可能不转成本的  

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相关问题讨论
你好;    借银行存款贷预收账款  ;  借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷原材料   
2022-10-12 11:25:51
公司买原材料,先付款,后来收到对方开的票,分录如下: 1.借:应付账款xxxx 2.贷:银行存款xxxx 3.借:原材料xxxx 以上三项均为借贷平衡。 案例: 假设公司A在20xx年1月5日向原材料供应商B付款2000元,用于购买原材料,同时出具支票给B,B在20xx年1月10日出具发票给A,分录如下: 1.借:应付账款2000 2.贷:银行存款2000 3.借:原材料2000 以上三项均为借贷平衡。
2023-03-01 12:05:57
你好可以的一样做的
2024-04-30 09:20:39
那你得考虑货物什么时间到的。如果你付款和货物一块到的话,借预付账款,贷银行存款, 借库存商品,贷应付账款,暂估 发票到了,借应付账款暂估,贷库存商品, 借库存商品应交税费、应交增值税进项,贷预付账款。
2023-05-17 10:04:27
你好,要分开做两笔分录比较清楚
2021-01-12 16:33:03
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