董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

老师,我刚刚接手一家小规模一般纳税人的小公司,他在代理记账做了一年,现在我接手,发现很多预估入账的,账也很乱的,然后这个老板也不懂财务,有两个对公账户,一个入账了,一个没有入账,我接手后要做进去,他交接给我只有一份导出来的凭证和8月份的科目余额表。没有入账的对公账户是有一整年的流水的,还有300万的贷款,每月还贷款利息的,我是该重新做,还是从22年9月份开始。这半路加一个有流水的对公账户怎么做进去呢?
答: 你好!都是2022年的业务吗?
老师好,着急请教:我们公司外账去年是代理记账做的,今年开始自己接回来记。现在的情况是:我自己也记了一套账,两方的科目余额表好多科目对不上数据,这种情况我该怎么处理呢?
答: 同学,您好。首先确认下您自己的账是比较准确完整的,然后以代理记账的账为基础,找出双方的差异,补记冲红,调整代理记账的账,使账与实际情况相符。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
之前账目代理记账公司在做,做到了去年7月截止,现在开始做8月账目,在建账的时候,录入相关期初,但是8月做完之后,科目余额表和之前的差距较大
答: 你好同学,你得再检查一遍你的期初数据录对了吗?然后录完以后啊,先看生成的财务报表和你电子税务局的报表是否一致,如果都确定没有问题了,你再继续做账。










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