公司在5月份预付到12月份的厂房租金,并收到一张5%的专票,这样摆账可不可以?借:预付账款贷银行存款 收到票时 借:制造费用 应交税费-增(进)贷:预付账款这个分录是一次进入当期损益了,如果要分期摊销的话,税费应怎样摆呢?
自知
于2017-06-23 08:32 发布 740次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,可以的
分摊税费也不需要分摊的
2017-06-23 08:34:42

你好!是的。就是这样做的了。
2018-09-29 15:23:16

如果取得专用发票,是第二个分录
2017-02-23 11:10:02

对的
2017-08-19 09:15:27

借;应交税费(进项税额 ) 贷;制造费用
做这个调整分录
2017-05-23 14:45:38
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