你好 老师,我这边25年是小规模,截止到2025年12月 问
没事的,据实申报了就行 答
老师好,生产企业出口免抵退中的收入,这个月有两个 问
你好,申报出口收入与退税没关系的 答
第12题为什么要用40000乘1-20%呀 问
因为稿酬所得每次收入超过 4000 元时,税法规定要先减除 20% 的费用,所以用 40000×(1-20%),再乘以 70% 的稿酬优惠比例,最后乘以 20% 的预扣率。 答
老师你好,不计提23年的社保,用那个科目啊? 问
直接补交的计入利润分配-未分配利润 答
老师,如果1月份汇算清缴补税,那在12月份账里返结账 问
你好不需要反结账补上的,也不需要修改财务报表 答

支付两个月厂房租赁费,免一个月的租赁费 60000一个月现在预付 120000元,相当于三个月的租赁费,用银行存款支付,怎么做分录?借:制造费用60000 预付账款60000 贷:银行存款 吗?还是用 制造费用40000 预付 80000
答: 你好,制造费用40000 预付 80000
支付生产车间租金分录支付时借:预付账款,贷银行存款,摊销时借制造费用-租金,贷预付账款租赁费吗
答: 是的,分录是正确的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
厂房租赁费 预付了11月-18年3月份的 共25万,发票下个月回款,本月需要提到制造费用里,计入成本中,我这样做了一下,您帮我看看这样处理可行吗,1、银行存款预付25万 借:预付账款--鑫特 25万 贷:银行存款 25万 2、预提本月制造费用 借:制造费用7.5万 贷:预付账款-暂估 7.5万(在科目中另外设立一个鑫特暂估科目)3、11月份发票回来了:(1) 冲销、10月份预提费用--2 借:制造费用 -7.5万 贷:预付账款--暂估 -7.5万 (2)回发票 借:制造费用15万 长期待摊 10万 贷:预付账款--鑫特25万
答: 您的分录错误,正确分录如下: 1、支付款项: 借:预付账款-租金 25 贷:银行存款 25 2、摊销租金: 借:制造费用 7.5 贷:预付账款-租金 7.5 3、收到发票后编制如下两笔分录: a、借:银行存款 25 贷:预付账款-租金 25 b、借:预付账款-租金 25 贷:银行存款 25










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