老师好,前面几月,有笔支出没有开来正式发票,现在收到了发票,我却不到是哪个凭证了,怎么处理?(如果能找到凭证,怎么进行账务处理)?
朱
于2022-10-09 20:56 发布 421次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-10-09 20:57
你好,那当时支付给对方企业的时候用银行支付的嘛,那你看一下银行回单。
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你好,那当时支付给对方企业的时候用银行支付的嘛,那你看一下银行回单。
2022-10-09 20:57:55

您好,建议做坏账处理吧,如果有对方注销的证明,就可以税前扣除,否则,不能税前扣除的。
2018-11-25 17:44:20

你好,需要把之前3月份的分录冲销,然后根据取得的发票计入4月份核算,有取得专用发票就把进项税额计入4月份核算就是了
2018-03-27 17:31:20

你作废后,报表要更改的啊,
如果不更改自然 就对不上了的
你现在是在当期分录调整,负数分录冲错误 的,再按正常的做一个分录处理
2020-07-07 11:57:21

你好,自己开的,还是对方给你们开的。
2020-04-14 09:39:41
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