送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-10-09 20:57

你好,那当时支付给对方企业的时候用银行支付的嘛,那你看一下银行回单。

追问

2022-10-09 21:14

嗯,找到了当月的凭证,怎么进行更正呢

郭老师 解答

2022-10-09 21:14

你好,之前的分录不变,金额是负数,然后再做发票的。

追问

2022-10-09 21:23

摘要怎么写呀,还有就是负数分录,正确的分录,是不是做在一张记账凭证上面的?

郭老师 解答

2022-10-09 21:24

红冲某某业务
发生xx业务

追问

2022-10-09 21:25

这红冲和发生是一张凭证上面完成的吗

郭老师 解答

2022-10-09 21:32

可以可以在一个凭证。

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相关问题讨论
你好,那当时支付给对方企业的时候用银行支付的嘛,那你看一下银行回单。
2022-10-09 20:57:55
您好,建议做坏账处理吧,如果有对方注销的证明,就可以税前扣除,否则,不能税前扣除的。
2018-11-25 17:44:20
你好,需要把之前3月份的分录冲销,然后根据取得的发票计入4月份核算,有取得专用发票就把进项税额计入4月份核算就是了
2018-03-27 17:31:20
你作废后,报表要更改的啊, 如果不更改自然 就对不上了的 你现在是在当期分录调整,负数分录冲错误 的,再按正常的做一个分录处理
2020-07-07 11:57:21
你好,自己开的,还是对方给你们开的。
2020-04-14 09:39:41
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