老师,我们公司为小规模,现有一项目,给别家公司做了, 问
您好,企业所得税现在是按5%来交的 答
老师,现在发现有位员工2024年7月就离职了,但是跟他 问
离职日期应填写6月30日的哈 答
老师,我们是一般纳税人,2024年10-12的租金发票,2025 问
你好,你是说进项需要抵扣,所以租金不对是吗 答
工商年报,有个问题哦,从业人数15人,买社保14人这个 问
你好,这个按实际来填吧。因为工商能够获取到数据的。 答
老师,店铺中途装修,产生的装修费我这样做可不可以, 问
你好,如果装修金额大的,这个是租赁进来的话,按照第一种方法,如果金额小的话,可以按照第二种。 答

老师,上几个月的进项抵了上个月的税费,但进项那些都没有做账,这个月在缴纳上个月税费之前做账应该怎么做
答: 你好,如果购买货物的借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行存款,你看一下具体的是什么业务的就可以了。
一般纳税人,上个月的进项税票忘记抵扣了,可以在申报上个月的账之前,这个月把税票抵扣,然后把他作为上月的进项来做账吗,不然我上月销项是40万一点进项都没有,而这个月没有销项了
答: 您好!你是几月认证的进项?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我账上应交税费-应交增值税(销项)上月计提的是1000,期末没有转出。本月申报缴纳上月增值税时抵扣进项税后缴纳了800,请问我这个月应该怎么做账啊?
答: 同学你好 借,应交税费一应增一销项1000 贷,应交税费一应增一进项200 贷,应交税费一应增一转出未交增值税800 借,应交税费一应增一转出未交增值税800 贷,应交税费一未交增值税800 借,应交税费一未交增值税800 贷,银行存款800

